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Auditoría Interna

Auditoría Interna

Subcategorías:

Responsables

Responsable del servicio

Unidad de Control es Luz Magaly Nuñez; y la jefatura de la oficina de Auditoría Interna, está pendiente por definir.

Cargo

Unidad de Control es Luz Magaly Nuñez; y la jefatura de la Oficina de Auditoría Interna, está pendiente por definir.

Contacto

Dependencias

División o área que coordina el servicio:

Unidad de Control

Departamento o unidad que coordina el servicio:

Oficina de Auditoría Interna

Departamento o unidad que coordina el servicio:

Oficina de Auditoría Interna

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Última actualización:

11/08/2023

Ficha completada por:

Pilar Montero

Descripción del servicio

Planificación y ejecución de actividades de Auditorías Internas (Aseguramiento, Consultorías, seguimientos y Rutinarias), requeridas por la Autoridad (Gobernador, CORE); en base a una Planificación anual.
Asimismo, coordinar como contraparte los requerimientos y respuestas a Contraloría General de la República.

Relevancia de este servicio para GORE RM

Apoya en la mejora de los procesos internos del Servicio en post del cumplimiento de la normativa vigente, éxito y responsabilidad en la gestión y rendición de cuentas y al logro de los objetivos estratégicos.

Objetivo servicio

Apoyar agregando valor en la mejora de los procesos de los entes auditados, a fin que mejoren las operaciones internas del servicio, y minimicen sus riesgos a un nivel aceptable.

Usuarias/os del servicio

Operación

Divisiones que colaboran:

"Departamento de MedioambienteAdministración Regionalbiodiversidad y acción climática"CORECorporación de Desarrollo Territorial y TurismoDAFDepartamento de Seguridad CiudadanaDIDESOHDIFOIDIPIRDIPLADERDITGabineteUnidad de Comunicaciones

Instituciones u organismos externos al GORE que colaboran para poder entregar este servicio:

CAIGG - Consejo de Auditoría Interna General de GobiernoCGR - Contraloría General de la RepúblicaConsejo para la TransparenciaDIPRES - Dirección de Presupuestos

Momento en que se solicita el servicio:

Cuando la autoridad lo requiera o indique prioridad.

Canales que utiliza:

Presencial,Correo Institucional,Plataformas de uso interno (SGD – SAGIR – SGA – etc),Oficio o Memorándum,Plataformas externas (CGR – SUBDERE – etc)

Nivel de conocimiento requerido para proveer el servicio

Experto – puede tomar decisiones estratégicas guiar y dirigir a otr@s

– Conocimientos de Auditoría Interna, Contabilidad Gubernamental, Gestión Presupuestaria, Personal y Remuneraciones, Rendiciones de Cuentas.
– Conocimientos en normativa vigente del Servicio y otras que afectan la función de sus procesos internos.
– Conocimientos en Gestión de Riesgos, Planificación Estratégica, entre otros.

Nivel de Estructura

Medianamente estructurado – existe un 50% de estructura predeterminada y un 50% de toma de decisiones

Equipo en formación adaptándose al cambio normativo de la ley 19.175, pasamos a depender como sub Unidad de la Unidad de Control, como Oficina de Auditoría Interna. Esto implica cambios en los documentos internos, funciones y canal de comunicación, actualmente nos comunicamos indirectamente con el Jefe de Servicio a través de la Unidad de Control.

Protocolos y manuales

Normativa relevante

Resolución Exenta N° 1768 del 23-07-18, Crea el Departamento de Auditoría Interna; Resolución Exenta N° 2939 del 23-12-19, Manual de Auditoría Interna.
Resolución del Plan Anual de la Oficina de Auditoría Interna (en proceso de validación por la Autoridad); Estatuto Administrativo (en proceso de revisión de la Jefa de Unidad de Control); Plan Estratégico de A. Interna (en proceso de elaboración por la Jefa de la Unidad de Control)

¿Existen protocolos o mapas del proceso?

Documentos asociados

(R e 454) Estatuto de Auditoría y Perfil de Cargos
(R.e. 2939)Manual de la Unidad de AI

Monitoreo y métricas

¿Existen protocolos o mapas del proceso?

Documentos asociados

6.-Planilla-Indicadores-Plan-Anual-v.01